审计专员(集团内部) 4-5K元/月
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  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:
    1、根据集团公司的战略规划、年度工作目标、财务管理制度及其他相关内部管理制度,结合公司的具体情况,起草公司内部审计规章制度、制定具体的审计工作方案和年度工作目标;
    2、对公司内部监督机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;对公司组织结构、审批流程设置是否恰当进行审查和评估;
    3、对总部及各分子公司的年度目标完成情况进行协助审查和评估,参与公司年度指标考核评估工作;
    4、对确保公司实物资产的安全和完整的制度及相关措施进行审查和评估;
    5、对公司自营工程项目的运营情况进行评估;参与公司重大投资项目的可研性风险评估,防范各种投资风险;   
    6、必要时对公司业务范围内涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行协助调查,查明薄弱环节和原因所在;   
    7、协助外请单位(审计机构)对总部、各子公司及直营分公司的年度财务报表进行审计;
    8、根据董事会的计划安排,协助公司对非直营分公司进行审计、清查、撤销;
    9、负责起草内部审计报告,客观地反映被审计单位或部门的真实情况,提出建设性的建议和处理意见;
    10、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;
       任职资格:
    1、具有5年左右的建筑业、生产制造业的财务管理工作经验;
    2、具有3年左右的审计公司的工作经历或企业专职审计员的工作经历。
    薪资福利:面议
    联系我时,请说是在新会人才网上看到的,谢谢!
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